科研管理内部控制与审计 实务与案例 王雷 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。- - 本书分为五个部分。- *部分为科研管理审计实务。在对科研管理审计定义、目的、对象、内容、原则和方法进行阐述的基础上,详细论述科研管理内部审计和预算执行审计。审计重点紧密围绕外拨经费、材料采购、人员经费等高风险领域,以此为立足点,促进各管理部门、院系、项目负责人履行其职责,完善校、院系、项目组三级内部建设。- 第二部分为科研管理审计案例。通过对来自六所高校六种不同类型的科研管理审计案例的呈现,详实剖析了科研管理审计实务操
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科研管理内部控制与审计:实务与案例 王雷 北京大学出版社【售后无忧】 【正品保证,进入店铺更多优惠!】
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内部控制与内部审计 王天,贾海俊,李林著 中国商务出版社 【新华书店全新正版】
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媒体监督、内部控制与审计意见研究 张丽达 中国财政经济出版社 【新华书店正版图书书籍】 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠!
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媒体监督、内部控制与审计意见研究,中国财政经济出版社【新华书店总店旗舰店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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媒体监督、内部控制与审计意见研究 张丽达【馨悦图书 正版】 正版可开发票 请联系在线当当客服
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媒体监督、内部控制与审计意见研究 张丽达 中国财政经济出版社 【新华书店全新书籍】 新华书店,电子发票,多仓就近发货
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媒体监督、内部控制与审计意见研究 张丽达 正版可开发票 请联系在线当当客服
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媒体监督、内部控制与审计意见研究 张丽达 中国财政经济出版社一 【新华书店正版图书书籍】 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 关注店铺可享店铺优惠
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固定资产投资控制与内部审计湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司中国计划出版社(正版旧书)9787801771148 【正版原版旧图书,保证质量,电子发票,支持7天无理由退换!】
《固定资产投资控制与内部审计》是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
¥20.30定价:¥48.60 (4.18折)
内部控制与现代审计初探 胡志容 著 中国书籍出版社 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
《内部控制与现代审计初探》以现代审计为范围,对内部审计、注册会计师审计以及它们与内部控制之间的关系等诸多问题,从理论到实践作了与时俱进的多角度多方面的分析、探索和思考,具有较强的理论价值、创新价值和实践价值,是内审人员、注册会计师和政府审计工作人员以及高等院校相关专业师生、研究人员等值得学习、借鉴和参考的审计学理论读本。
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内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 9787561825693 天津大学出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。它坚持“适应现代内部审计理论的要求,适应教育审计工作的实际需要,适应当前审计人员理论素养和水平”的思路,遵循“从教育审计工作的现状出发,从重要的、常规性的项目审计入手,探索规范、适用的内部审计实务操作流程,以实现有效的内部控制,提高审计质量,防范审计风险”的研究路线,采取高教与普教、审计与会计、实务工作者与大学专业教师共同参与课题研究的方法。在研究和编写过程中我们吸纳了国内外先进的审计理念和方法,尽可能做到理论与实际相结合、科学性与可操作性相结合,着力提高广大教育审计工作者的规范化水平和实际操作能力,提高教育审计工作的效率和质量。 本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制
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内部审计质量控制与操作规程 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。它坚持“适应现代内部审计理论的要求,适应教育审计工作的实际需要,适应当前审计人员理论素养和水平”的思路,遵循“从教育审计工作的现状出发,从重要的、常规性的项目审计入手,探索规范、适用的内部审计实务操作流程,以实现有效的内部控制,提高审计质量,防范审计风险”的研究路线,采取高教与普教、审计与会计、实务工作者与大学专业教师共同参与课题研究的方法。在研究和编写过程中我们吸纳了国内外先进的审计理念和方法,尽可能做到理论与实际相结合、科学性与可操作性相结合,着力提高广大教育审计工作者的规范化水平和实际操作能力,提高教育审计工作的效率和质量。 本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制
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内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 天津大学出版社【可开电子发票】 正版图书,下单前请先咨询客服,欢迎选购!
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内部审计质量控制与操作规程【正版书籍】 线上线下同步销售,请咨询客服查询库存后下单,避免纠纷。
本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。它坚持“适应现代内部审计理论的要求,适应教育审计工作的实际需要,适应当前审计人员理论素养和水平”的思路,遵循“从教育审计工作的现状出发,从重要的、常规性的项目审计入手,探索规范、适用的内部审计实务操作流程,以实现有效的内部控制,提高审计质量,防范审计”的研究路线,采取高教与普教、审计与会计、实务工作者与大学教师共同参与课题研究的方法。在研究和编写过程中我们吸纳了国内外先进的审计理念和方法,尽可能做到理论与实际相结合、科学性与可操作性相结合,着力提高广大教育审计工作者的规范化水平和实际操作能力,提高教育审计工作的效率和质量。 本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制审计等五种审
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内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 天津大学出版社【达额立减】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。它坚持“适应现代内部审计理论的要求,适应教育审计工作的实际需要,适应当前审计人员理论素养和水平”的思路,遵循“从教育审计工作的现状出发,从重要的、常规性的项目审计入手,探索规范、适用的内部审计实务操作流程,以实现有效的内部控制,提高审计质量,防范审计风险”的研究路线,采取高教与普教、审计与会计、实务工作者与大学专业教师共同参与课题研究的方法。在研究和编写过程中我们吸纳了国内外先进的审计理念和方法,尽可能做到理论与实际相结合、科学性与可操作性相结合,着力提高广大教育审计工作者的规范化水平和实际操作能力,提高教育审计工作的效率和质量。 本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制
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内部审计质量控制与操作规程霍志杰 主编天津大学出版社9787561825693 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。它坚持“适应现代内部审计理论的要求,适应教育审计工作的实际需要,适应当前审计人员理论素养和水平”的思路,遵循“从教育审计工作的现状出发,从重要的、常规性的项目审计入手,探索规范、适用的内部审计实务操作流程,以实现有效的内部控制,提高审计质量,防范审计风险”的研究路线,采取高教与普教、审计与会计、实务工作者与大学专业教师共同参与课题研究的方法。在研究和编写过程中我们吸纳了国内外先进的审计理念和方法,尽可能做到理论与实际相结合、科学性与可操作性相结合,着力提高广大教育审计工作者的规范化水平和实际操作能力,提高教育审计工作的效率和质量。 本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制
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内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 9787561825693 天津大学出版社【放心购买】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
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内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 9787561825693 天津大学出版社 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
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内部审计质量控制与操作规程【正版书籍,满额减,电子发票】 正版
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内部审计质量控制与操作规程霍志杰 主编天津大学出版社9787561825693 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
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内部审计质量控制与操作规程霍志杰 主编天津大学出版社9787561825693 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
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¥18.80定价:¥108.20 (1.74折)
内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 天津大学出版社 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。它坚持“适应现代内部审计理论的要求,适应教育审计工作的实际需要,适应当前审计人员理论素养和水平”的思路,遵循“从教育审计工作的现状出发,从重要的、常规性的项目审计入手,探索规范、适用的内部审计实务操作流程,以实现有效的内部控制,提高审计质量,防范审计风险”的研究路线,采取高教与普教、审计与会计、实务工作者与大学专业教师共同参与课题研究的方法。在研究和编写过程中我们吸纳了国内外先进的审计理念和方法,尽可能做到理论与实际相结合、科学性与可操作性相结合,着力提高广大教育审计工作者的规范化水平和实际操作能力,提高教育审计工作的效率和质量。 本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制
¥41.40定价:¥92.80 (4.47折)
日本内部控制评价与审计准则【正版书籍,满额减,电子发票】 正版
¥35.57定价:¥72.14 (4.94折)
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日本内部控制评价与审计准则 日本企业会计审议会 发布,李玉环 译 东北财经大学出版社【售后无忧】 正版图书,下单前请先咨询客服,欢迎选购!
¥35.71定价:¥81.42 (4.39折)
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¥21.00定价:¥122.00 (1.73折)
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日本内部控制评价与审计准则【可开电子发票】 线上线下同步销售,请咨询客服查询库存后下单,避免纠纷。
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日本内部控制评价与审计准则 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《日本内部评价与审计准则》主要包括关于财务报告内部评价与审计准则以及财务报告内部评价与审计实施准则的制定(意见书)、财务报告内部评价与审计准则、财务报告内部评价与审计实施准则3部分内容。
¥17.51定价:¥82.53 (2.13折)
日本内部控制评价与审计准则【正版书籍】 【正品保证,进入店铺更多优惠!】
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企业内部控制评价与审计/21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材韩晓梅 著北京交通大学出版社9787512 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
《企业内部控制评价与审计/21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材》对有关内部控制评价的基础理论和实务操作进行了全面、具体的阐述。在上篇“基础理论”部分,《企业内部控制评价与审计/21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材》介绍了内部控制评价的意义和类型、内部控制评价的核心原则,以及管理层进行内部控制自我评价和注册会计师开展内部控制审计的流程与步骤。在下篇“实务操作”部分,《企业内部控制评价与审计/21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材》首先为企业层面的内部控制评价提供了操作指引,然后对采购与付款、销售与收款、人事与薪酬、生产与仓储四个主要业务循环内部控制的了解、测试与评价进行了详尽、清晰的叙述。 《企业内部控制评价与审计/21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材》理
¥20.70定价:¥144.40 (1.44折)
¥29.66定价:¥60.32 (4.92折)
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日本内部控制评价与审计准则 李玉环 译 东北财经大学出版社【放心购买】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《日本内部控制评价与审计准则》主要包括关于财务报告内部控制评价与审计准则以及财务报告内部控制评价与审计实施准则的制定(意见书)、财务报告内部控制评价与审计准则、财务报告内部控制评价与审计实施准则3部分内容。
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正版书籍 企业内部控制评价与审计 北京交通大学出版社 正版图书支持发票 七天无理由退货让您购物无忧
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日本内部控制评价与审计准则 李玉环 译 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《日本内部控制评价与审计准则》主要包括关于财务报告内部控制评价与审计准则以及财务报告内部控制评价与审计实施准则的制定(意见书)、财务报告内部控制评价与审计准则、财务报告内部控制评价与审计实施准则3部分内容。
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《固定资产投资控制与内部审计》由中国计划出版社出版。
¥81.00定价:¥242.00 (3.35折)
固定资产投资控制与内部审计湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司审计部《固定资产投资审计》课题组 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
《固定资产投资控制与内部审计》是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
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