内部控制与账簿审核李荔 著经济科学出版社9787514101515 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
李荔编著的《内部控制与账簿审核》提供众多防范和检查舞弊的措施和相关的实用资源,以此发现舞弊的“危险信号”,为企业指引出更加明亮且“武器装备”齐全的方法一一遵循法规,制定和实施有效的防范措施。 《内部控制与账簿审核》通俗易懂,从多种角度,对内部控制与账簿审核进行全面地诠释。从多种角度对内部控制的实施进行分析,解析如何使用内部控制来应对舞弊执行官、业主,经理和雇员所使用的各种舞弊手法。账簿审核的“点睛之笔”可以避免或减少各种舞弊手法带来的损失。
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【正版】 内部控制与账簿审核________库BA 李荔 编著 经济科学出版社 9787514101515
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舞弊为极个别的人创造“财富”,却为公司带来巨大损失甚至陨落。 如何才能够很好地预防和防范公司舞弊的现象?公司舞弊又有哪些类型?舞弊手段又怎样? 谜底揭秘尽在李荔编著的《内部控制与账簿审核》中……
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内部控制与内部审计 王天,贾海俊,李林著 中国商务出版社 【新华书店全新书籍】 新华书店,电子发票,多仓就近发货
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内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
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科研管理内部控制与审计:实务与案例雷北京大学出版社有限公司9787301279298 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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自愿内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据:theoreti施继坤首都经济贸易大学出版社978756382777 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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商业银行内部控制评价(审计与内部控制系列) 蒋建华 编 复旦大学出版社 【新华书店正版图书】 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 关注店铺可享店铺优惠
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商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究 刘斌,付景涛 东北财经大学出版社有限责任公司
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内部控制与内部审计 中国商务出版社 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
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内部控制与内部审计9787510344794兴海图书专营店 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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内部控制与内部审计上海国家会计学院 编经济科学出版社9787514101560 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
《内部控制与内部审计》主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内部审计的实施与技术、内部审计的挑战与发展趋势和信息化环境下的内部控制与内部审计。
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内部控制与内部审计9787510344794 正版新书正浩图书专营店 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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内部控制与内部审计 上海国家会计学院 主编 经济科学出版社 【新华书店正版图书】 正版全新书籍 正规发票 多仓就近发货 关注店铺可享店铺优惠
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内部控制与内部审计【正版】 可开发票,正版现货,支持7天无理由退换货
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内部控制与内部审计 天,贾海俊,李林 著 统计 审计经管、励志 中国商务出版社
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 各大院校会计、审计、财务、资产评估和企业管理及相关专业学生、教师和科研工作者学习和研究内部控制的参考资料。
本书强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标; 本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。
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内部控制与审计风险案例分析高雅青 著;李三喜 编中国时代经济出版社9787801692443 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
本书包括:总论、销售与收款业务循环案例分析、采购与付款循环案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环案例分析、存量资产案例分析等内容。
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中国总会计师培训系列教材 内部控制与审计 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部与审计》以美国COSO委员会004年颁布的《企业风险管理框架》为基础,较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部和风险导向审计,提出了以风险管理为出发点和落脚点的内部与审计体系。特点如下 .前沿性。根据美国《萨班斯-奥克斯利法案》404条款的相关规定,详细介绍了企业应建立的内部体系,其中包括环境、风险评估、活动、信息沟通以及监督5个部分的新内容。2.国际性。采用了与国际审计准则趋同的中国注册会计师执业准则,全面贯彻了风险导向审计的理论与方法,明确了审计工作应以评估风险作为新的起点和导向。3.实用性。在审计实务中全面运用了于2007年月日在上市公司、证券公司、基金公司和期货公司中实施的中国企业会计准则体系,与实际工作保持了高度一致。4.及时性。及时更新了内部、审计与新《公司法》、《证券法》、《审
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内部控制与审计风险案例分析【正版图书,达额减,电子发票】 【正版书籍,满额减,电子发票】
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正版图书 内部控制与审计 中信出版社 9787508611662 正版图书支持发票 七天无理由退货让您购物无忧
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本套丛书由中天恒等会计等会计师事务所、评估师事务所长期从事独立审计业务的专业人员编写,力求体现以下特点:一是实用性;二是新颖性;三是系统性;四是个性化。
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科研管理内部控制与审计:实务与案例 王雷 9787301279298 北京大学出版社【放心购买】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。 本书分为五个部分。 *部分为科研管理审计实务。在对科研管理审计定义、目的、对象、内容、原则和方法进行阐述的基础上,详细论述科研管理内部控制审计和预算执行审计。审计重点紧密围绕外拨经费、材料采购、人员经费等高风险领域,以此为立足点,促进各管理部门、院系、项目负责人履行其职责,完善校、院系、项目组三级内部控制建设。 第二部分为科研管理审计案例。通过对来自六所高校六种不同类型的科研管理审计案例的呈现,详实剖析了科研管理审计
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