经济责任审计操作案例分析 16套经典案例体系;党政企事业单位主要领导干部通晓经济责任审计的案头参考;详解经济责任审计全流程;全方位覆盖各级官员或企业负责人;提供全套审计流程、方案、工作底稿、报告模板
依据新规,精选16套经典案例体系,全流程、全方位详解党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计新实务: ◎ 新实务 探索解析2019年新规所要求的经济责任审计全新实务 ◎全流程 详解准备阶段、实施阶段、评价阶段、报告阶段全流程经济责任审计操作过程 ◎全方位 涵盖省长(部长)、厅长(局长)、县长(处长)、镇长(科长)、校长(院长)、企业负责人等新规所要求的经济责任审计全部对象 ◎可操作 提供全套审计操作流程、实施方案、工作底稿、报告模板
¥45.30定价:¥68.00 (6.67折)
通过案例的形式,详尽梳理和解析新时代审计操作实务精要: ★结合新时代审计实践新特点,全面构建现代审计实务整合框架:审计定义集合/审计业务整合/审计目标体系/审计原则体系/审计规范体系/审计工作程序/审计方法体系/审计证据获取/审计底稿编制/审计报告撰写/审计管理融合。 ★充分借鉴国内外现代审计实践,结合不同审计类型案例,提供周详规范的审计流程及审计方案、审计工作底稿、审计报告等实务操作模板,便于审计人员在实践中即学即套用。 ★业务精进,专为审计人员自学或培训而编写,附全套中天恒自主研发的审计实务操作图表工具。
¥43.30定价:¥65.00 (6.67折)
¥47.40定价:¥60.00 (7.9折)
¥38.60定价:¥58.00 (6.66折)
¥30.00定价:¥45.00 (6.67折)
¥33.30定价:¥50.00 (6.66折)
经济效益审计精要与案例分析【正版书】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
¥5.80
建设项目审计精要与案例分析【正版书】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
¥5.80
财务审计精要与案例分析 李三喜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和
¥11.13
财务审计精要与案例分析 李三喜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和
¥10.48
财务审计精要与案例分析 李三喜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和
¥10.59
内部控制与风险管理丛书 基于风险管理的内部控制 理论结构操作规程实务指南 李三喜、徐荣才 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
李三喜和徐荣才编著的《内部与风险管理丛书·基于风险管理的内部 理论结构、劋作规程、实务指南》在本套丛书中起基础作用,着重构建基于风险管理的内部理论框架和实务劋作规程。首先,搭建了基于风险管理的内部理论结构,为内部实践提供理论上的支持。其次,重塑了内部构建与实施基本过程,通过对内部构建与实施过程中目标确定、风险识别、风险评估、风险应对、活动、内部监督等基本程序内容、程序、方法的阐述,将劋作过程流程化,具有很强的劋作性。,按企事业单位业务类别分别阐述各业务领域内部具体实务,为各业务环节内部的构建与实施提供指导。
¥7.08
财务审计精要与案例分析 李三喜 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和
¥10.52
基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板 李三喜 中国市场出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠
¥15.70定价:¥45.00 (3.49折)
内部控制与风险管理丛书 基于风险管理的内部控制 理论结构操作规程实务指南 李三喜、徐荣才 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
李三喜和徐荣才编著的《内部与风险管理丛书·基于风险管理的内部 理论结构、劋作规程、实务指南》在本套丛书中起基础作用,着重构建基于风险管理的内部理论框架和实务劋作规程。首先,搭建了基于风险管理的内部理论结构,为内部实践提供理论上的支持。其次,重塑了内部构建与实施基本过程,通过对内部构建与实施过程中目标确定、风险识别、风险评估、风险应对、活动、内部监督等基本程序内容、程序、方法的阐述,将劋作过程流程化,具有很强的劋作性。,按企事业单位业务类别分别阐述各业务领域内部具体实务,为各业务环节内部的构建与实施提供指导。
¥7.92
经济效益审计精要与案例分析 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内
¥6.22
内部控制与风险管理丛书 基于风险管理的内部控制设计流程设计实务设计模板 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
李三喜和徐荣才编著的《内部与风险管理丛书 基于风险管理的内部设计流程、设计实务、设计模板》突出了对基于风险管理内部设计实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部设计流程。其次,简要阐述了内部整体框架设计实务及其模板。,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部设计实务及其模板。
¥7.09
基于风险管理的内部控制评价流程 评价实务 评价模板 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《基于风险管理的内部评价流程·评价实务·评价模板》突出了对基于风险管理内部评价实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部评价流程。其次,简要阐述了内部整体框架评价实务及其模板。,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部评价实务及其模板。
¥7.69
基于风险管理的内部控制理论结构·操作规程·实务指南【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
李三喜和徐荣才编著的《内部与风险管理丛书·基于风险管理的内部 理论结构、劋作规程、实务指南》在本套丛书中起基础作用,着重构建基于风险管理的内部理论框架和实务劋作规程。首先,搭建了基于风险管理的内部理论结构,为内部实践提供理论上的支持。其次,重塑了内部构建与实施基本过程,通过对内部构建与实施过程中目标确定、风险识别、风险评估、风险应对、活动、内部监督等基本程序内容、程序、方法的阐述,将劋作过程流程化,具有很强的劋作性。,按企事业单位业务类别分别阐述各业务领域内部具体实务,为各业务环节内部的构建与实施提供指导。
¥5.74
基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板 李三喜 中国市场出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠
¥22.10定价:¥58.00 (3.82折)
经济效益审计精要与案例分析 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内
¥6.77
税收分析理论与实践 赵喜红 编 中国市场出版社 【新华书店正版图书书籍】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达 关注店铺可享店铺优惠
¥23.00定价:¥60.00 (3.84折)
内部控制与风险管理丛书 基于风险管理的内部控制设计流程设计实务设计模板 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
李三喜和徐荣才编著的《内部与风险管理丛书 基于风险管理的内部设计流程、设计实务、设计模板》突出了对基于风险管理内部设计实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部设计流程。其次,简要阐述了内部整体框架设计实务及其模板。,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部设计实务及其模板。
¥7.87
经济效益审计精要与案例分析 【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内
¥6.93
内部控制与风险管理丛书 基于风险管理的内部控制 理论结构操作规程实务指南 李三喜、徐荣才 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
李三喜和徐荣才编著的《内部与风险管理丛书·基于风险管理的内部 理论结构、劋作规程、实务指南》在本套丛书中起基础作用,着重构建基于风险管理的内部理论框架和实务劋作规程。首先,搭建了基于风险管理的内部理论结构,为内部实践提供理论上的支持。其次,重塑了内部构建与实施基本过程,通过对内部构建与实施过程中目标确定、风险识别、风险评估、风险应对、活动、内部监督等基本程序内容、程序、方法的阐述,将劋作过程流程化,具有很强的劋作性。,按企事业单位业务类别分别阐述各业务领域内部具体实务,为各业务环节内部的构建与实施提供指导。
¥7.73
正版书籍 3C框架——中国式全面控制 中国市场出版社 正版图书支持发票 七天无理由退货让您购物无忧
¥19.95定价:¥73.89 (2.7折)
3C框架—全面风险管理标准【正版】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
本书在全面风险管理体系基础上,为读者展示了全面风险管理标准的基本框架,内容包括目标体系、风险整合、管理融合、管理准备、管理实施、管理报告、监督改进等,涵盖了财务风险管理的几乎所有内容。每一方面都详细地介绍应识别哪些风险,如何分析和预防风险,如何控制风险等。
¥5.80
正版书籍 基于风险管理的内部控制评价流程 评价实务 评价模板 中国市场出版社 正版图书支持发票 七天无理由退货让您购物无忧
¥30.15定价:¥111.67 (2.7折)
经济效益审计精要与案例分析 【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内
¥6.31
基于风险管理的内部控制评价流程 评价实务 评价模板 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《基于风险管理的内部评价流程·评价实务·评价模板》突出了对基于风险管理内部评价实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部评价流程。其次,简要阐述了内部整体框架评价实务及其模板。,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部评价实务及其模板。
¥8.31
基于风险管理的内部控制理论结构·操作规程·实务指南【正版】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
¥5.80
内部控制与风险管理丛书 基于风险管理的内部控制 理论结构操作规程实务指南 李三喜、徐荣才 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
李三喜和徐荣才编著的《内部与风险管理丛书·基于风险管理的内部 理论结构、劋作规程、实务指南》在本套丛书中起基础作用,着重构建基于风险管理的内部理论框架和实务劋作规程。首先,搭建了基于风险管理的内部理论结构,为内部实践提供理论上的支持。其次,重塑了内部构建与实施基本过程,通过对内部构建与实施过程中目标确定、风险识别、风险评估、风险应对、活动、内部监督等基本程序内容、程序、方法的阐述,将劋作过程流程化,具有很强的劋作性。,按企事业单位业务类别分别阐述各业务领域内部具体实务,为各业务环节内部的构建与实施提供指导。
¥7.69
经济效益审计精要与案例分析 【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内
¥6.52
正版书籍 税收分析理论与实践 中国市场出版社 正版图书支持发票 七天无理由退货让您购物无忧
¥25.80定价:¥95.56 (2.7折)
经济责任审计操作案例分析 新时代审计理论与实务操作案例分析丛书 理论实务无缝连接操作实用贯穿 16个经典案例详解新规 党
¥47.60定价:¥68.00 (7折)
建设项目审计精要与案例分析 【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。本书按照案例、问题思考、审计精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和理解。考虑到内审人员工作忙、学习的时间较少、非专业人员比较多的实际情况,本书对各项规范的解释,多采用图表分析的方法,尽可能做到通俗易懂。
¥6.74
建设项目审计精要与案例分析 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。本书按照案例、问题思考、审计精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和理解。考虑到内审人员工作忙、学习的时间较少、非专业人员比较多的实际情况,本书对各项规范的解释,多采用图表分析的方法,尽可能做到通俗易懂。
¥6.41
正版书籍 经济责任审计操作案例分析 中国市场出版社 正版图书支持发票 七天无理由退货让您购物无忧
依据新规,精选16套经典案例体系,全流程、全方位详解党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计新实务: ◎新实务 探索解析2019年新规所要求的经济责任审计全新实务 ◎全流程 详解准备阶段、实施阶段、评价阶段、报告阶段全流程经济责任审计操作过程 ◎全方位 涵盖省长(部长)、厅长(局长)、县长(处长)、镇长(科长)、校长(院长)、企业负责人等新规所要求的经济责任审计对象 ◎可操作 提供全套审计操作流程、实施方案、工作底稿、报告模板
¥45.56定价:¥168.74 (2.71折)
建设项目审计精要与案例分析 【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。本书按照案例、问题思考、审计精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和理解。考虑到内审人员工作忙、学习的时间较少、非专业人员比较多的实际情况,本书对各项规范的解释,多采用图表分析的方法,尽可能做到通俗易懂。
¥6.57
转轨经济中的审计理论与实务 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书收录了《投资体制改革的意义、内容及对策思考》、《市场经济与税制改革》、《建立资本金制度——会计改革的重要内容》等共40多篇文章。
¥14.29定价:¥80.78 (1.77折)
3C框架 中国式全面控制 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
在这个“国退洋进”全力与国际趋同的大背景下,中国的有识之士无不为将中国富贵的市场、资源、资本拱让“洋人”而感到痛心疾首,无不为中国经济的究全而忧心如焚,无不为中国的管理者们被“洋大师”的“定位”、“执行”、“领导”、“到卓越”、“危机管理”、“金字塔管理”、“管理无原理”、“态度决定一切”等等管理“炮弹”炸得找不着北而实寝食难安。3C框架一经推出,就引起了会计界、审计界与企业管理界的广泛关注。为此,中天恒分别于3月3月、3月0日、3月7日、3月24日、3月3日举办了五期“中国式全面”高层论坛,前三期论坛的主题为 中国式的内部,内容主要包括 COSO内部框架、美国《萨班斯法案》等的借鉴和批判 国资委、审计署、财政部新内部政策、法规解析 如何构建中国式内部的解决方案 中国企事业单位内部手册推荐大纲。后两期论
¥6.55定价:¥64.86 (1.01折)
基于风险管理的内部控制理论结构·操作规程·实务指南 李三喜,徐荣才 著 中国市场出版社,【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
¥2.00定价:¥15.37 (1.31折)
税收分析理论与实践 赵喜红 编 新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
¥28.80定价:¥60.00 (4.8折)
建设项目审计精要与案例分析 李三喜,李玲 编著 中国市场出版社【无忧售后 正版书籍】
¥8.20定价:¥46.41 (1.77折)
建设项目审计精要与案例分析 李三喜,李玲 编著 中国市场出版社,【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
¥1.00定价:¥25.37 (0.4折)
建设项目审计精要与案例分析 李三喜,李玲 编著 中国市场出版社,【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
¥1.00定价:¥15.37 (0.66折)
3C框架:中国式全面控制 李三喜,徐荣才 著 全国多仓发货,物流便捷,正版保证,欢迎选购!
¥0.80定价:¥6.00 (0折)
基于风险管理的内部控制理论结构·操作规程·实务指南【放心购买】 「本店部分图书为稀缺古旧书籍,您下单之前可与在线客服联系」
¥16.30定价:¥36.00 (4.53折)
3C框架:中国式全面控制 李三喜,徐荣才 著 中国市场出版社【正版书籍 无忧售后】
¥9.24定价:¥49.44 (1.87折)
经济效益审计精要与案例分析 李三喜,李春胜,徐荣才 编著 中国市场出版社【无忧售后 正版书籍】
¥6.36定价:¥40.89 (1.56折)
3C框架:中国式全面控制 李三喜,徐荣才 著 中国市场出版社,【无忧售后 正版书籍】
¥3.61定价:¥31.83 (1.14折)
基于风险管理的内部控制理论结构·操作规程·实务指南 李三喜,徐荣才 著 中国市场出版社,【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
¥3.00定价:¥17.00 (1.77折)
建设项目审计精要与案例分析【放心购买】 【可开电子发票,现货速发,套装书籍或库存问题请与在线客服核实后下单】
¥26.90定价:¥60.00 (4.49折)
中国动画片的产业经济学研究 秦喜杰 著 中国市场出版社【正版】
¥10.72定价:¥53.34 (2.01折)
财务审计精要与案例分析 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习和
¥8.62定价:¥68.74 (1.26折)
建设项目审计精要与案例分析 李三喜,李玲 编著【正版】. 全国三仓发货,物流便捷,正版书放心购买!
¥0.90定价:¥6.90 (0折)
全面解析企业内部控制--基本规范、配套指引、案例分析【正版书籍】 【热销推荐,正版现货,全国三仓就近发货,物流快捷,欢迎选购!】
¥7.80定价:¥17.10 (4.57折)
正版!中国动画片的产业经济学研究 9787509200650 中国市场出版社【可开发票】 正版图书下单即可
¥19.50定价:¥25.00 (7.8折)
正版!建设项目审计精要与案例分析 9787509200803 中国市场出版社【正版图书,可开发票】
¥19.90定价:¥45.00 (4.43折)
3C框架:中国式全面控制 李三喜,徐荣才 著 中国市场出版社【正版书】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
¥6.00定价:¥17.00 (3.53折)