审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,企业咨询师、高校教师实务类参考指南。
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Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9787115623287 Author 作者 车彐娟 Format 版本 平装-胶订 Pages Number 页数 192页 Publisher 出版社 人民邮电出版社 Publication Date 出版日期 2023-09-01 Product Dimensions 商品尺寸 16开 Language 语种 其它(含多语) Book Contents 内容简介 本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本
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