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如何遵循SOX404条款 评估内部控制的效果(第二版) [美]拉莫斯 李海风 【正版书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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内部审计活动在治理、风险和控制中的作用【正版图书,电子发票】 【正版】
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Wiley CIA 考试用书系列·CIA考试指南·实施内部审计业务【正版图书,电子发票】 【正版】
鉴于内部审计专业实务框架体系及内容的重大变化,本套修订本根据IIA截至2110年5月发布的各实务公告对相关内容进行了修订,补充了立场公告及相关的实务指南。 更正和补充了读者反映的以及我们检查发现的错误和遗漏。
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Wiley CIA 备考精要(1)内部审计活动在治理风险和控制中的作用 实施内部审计业务+Wiley CIA备考精要(2 书籍非全新 85-99成新,以实拍图为准发货,介意勿拍
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管理者合规指南 书籍非全新 85-99成新,以实拍图为准发货,介意勿拍
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管理者合规指南 [美]安东尼·塔兰蒂 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书从介绍《萨班斯一奥克斯利法案》开始,逐一展开后面各章的内容。《萨班斯一奥克斯利法案》又称《上市公司会计改革和投资者保护法案,2002》,该法案由美国参议员保罗·萨班斯(代表马里兰州的民主党人)和众议员迈克尔·奥克斯利(代表俄亥俄州的共和党人)共同发起,前者是参议院中银行、住房和城市事务委员会的主席,后者是众议院中金融服务委员会的成员。该法案在参议院获得了一致同意后,在众议院轻松被通过,乔治·布什总统在2002年7月30日签字后生效。该法案中的内部条款,对于规模比较大的公司在2004年生效 对于规模比较小的公司和外国公司,则给予了较多的时间,生效日期从2005年7月推迟至2007年7月。
¥20.01定价:¥89.07 (2.25折)
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Wiley CIA 备考精要1:内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务 [美]瓦莱布哈内尼 著; 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务》是WileyCIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。《WileyCIA备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务》是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大量知识和技能。《WileyCIA备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务》的特色是以提纲要点的形式编写,内容简洁明了,方便学习和查阅。《WileyCIA备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务》可作为CIA考生的备考用书,因其内容精炼、便于携带,特别适合经常出差的CIA备考人员。
¥71.35定价:¥144.10 (4.96折)
Wiley CIA考试用书系列·CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用(第3版)(修订本)S·拉奥 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
鉴于内部审计专业实务框架体系及内容的重大变化,本套修订本根据IIA截至2010年5月发布的各标准、实务公告对相关内容进行了修订,补充了立场公告及相关的实务指南。更正和补充了读者反映的以及我们检查发现的错误和遗漏。
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管理者合规指南[美]安东尼·塔兰蒂诺;李海风;林小驰;易小仁中国时代经济出版社出版发行处9787511900784 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
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布林克现代内部审计学 (美)莫勒尔 著,李海风 等译 中国时代经济出版社【正版可开发票】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
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CIA考试指南·实施内部审计业务 [美]S·拉奥·瓦莱布哈内尼 著;李海风、刘霄仑、廖青 译【速开发票,优质售后,支持7 【正版】
本书的目标是提供顶尖的综合性复习资料,帮助CIA考生成功准备该项考试。《Wiley CIA考试用书系列》的非常好的特点包括: ●易于使用、理解、学习和应用,因为本书在写作上吸收了考生对教科书体裁和格式的看法。 ●涵盖所有已形成的理论和概念,同简单的概括性论述相比,本书的思想体系非常完整。 ●每章开篇都有一定比例的理论性主题,指出了该主题在考试中的相应权重。考生可以根据提议的相应权重来计划其学习时间。同一本书的同一章内容,理论和实践之间都有明确的联系。 ●含有多个选项的选择题按理论主题顺序组织,这样就可以快速、容易地接触到主题,同时使理论和实践之间的整合更加到位。 ●更多地对相应主题进行比较,使关键概念生动起来,便于持久的记忆。这些比较表明了各关键概念之间的内在关系。
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