内部审计就如同企业里的 医生 ,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。
¥46.90定价:¥69.00 (6.8折) 电子书:¥48.00
内部审计实务操作从入门到实战 内部审计实操培训工具书,阐述内部审计的6大环节,数十个案例分析,200余张图表直观讲述内部审计知识图谱,是打造企业内审精兵良将的独门利器,破解内审逻辑的解密指南!
1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培训用书的不二选择! 2.内审从业人员,还在为实操工作毫无章法感到无所适从吗? 本书内容丰富且体系完整,新的审计理论和审计方法均包含在内,可有效帮助从业者学习新专业知识,工欲善其事,必先利其器,选对内部审计用书,就是内部审计事业成功的开始! 3.审计专业的学生,还在为如何学习内部审计感到不知所措吗? 本书中讲解的关键案例,从实务角度更好地解读了内部审计的联系和操作难点,有效解释了审计工作中的重点、难点,是弥补实操经验不足的示范样本!
¥59.80定价:¥88.00 (6.8折) 电子书:¥48.80
武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
¥37.40定价:¥68.00 (5.5折)
企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 2024年新版内部审计书籍,严格依据《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》编写,管理者、财务人员、业务主管案书
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案
¥74.90定价:¥149.80 (5折)
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上
¥54.00定价:¥108.00 (5折) 电子书:¥65.80
¥55.90定价:¥79.80 (7.01折) 电子书:¥47.90
内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 内部审计数字化转型标准参考书,普华永道合伙人撰写,甲方企业和乙方咨询公司双重视角,摩根士丹利专家推荐
(1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量的头部企业客户。(3)内外双重视角:4位作者既有甲方企业内部的工作经验,又有外部乙方咨询公司的咨询经验,全方位满足内部审计数字化转型需求。(4)独创转型方法论:创造性地设计和总结了内部审计数字化转型的方法论,以及数字化时代内部审计的思想、方法和工具。(5)注重业务实操:既讲解了大数据内部审计、AI内部审计等最新的审计方法,又讲解了公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务的实操方法。(6)包含大量模型:为了便于读者理解和记忆,作者将重要的知识点总结为模型和框架,可直接
¥54.50定价:¥99.00 (5.51折) 电子书:¥65.00
¥62.90定价:¥89.80 (7.01折) 电子书:¥53.90
内部审计新纪元 风险管理控制及治理 苏淑美 陈锦烽 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书作者陈锦烽、苏淑美伉俪二人分别是内部稽核协会的理事和秘书长。在内部审计越来越受重视的,新的内部审计理论及观念也在不断推陈出新。有鉴于此,二人倾注多年心力将内部审计的理论与实务及其新发展加以汇编整理,详细地论述了风险与的关系、内部审计执行、营运及项目效率审计的实务细节。本书共十章。
¥17.36定价:¥79.17 (2.2折)
内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 刘红生;袁小勇 人民邮电出版社 【新华书店正版图书】 新华书店,电子发票,多仓就近发货
¥44.30定价:¥79.80 (5.56折)
内部审计工作法(精)【正版图书】 正版书籍,满额减,电子发票
¥55.71定价:¥141.42 (3.94折)
【正版现货】内部审计整改实务与案例 高雅青 李三喜 李玲 主编 著 全新正版,可开发票
¥74.12定价:¥85.00 (8.72折)
【正版现货】内部审计质量评估团体标准及操作指引 中国内部审计学会 编 全新正版,提供发票
¥35.00定价:¥35.00
内部审计整改实务与案例 新时代审计整改丛书 高雅青 李三喜 李玲 9787511934123 中国时代经济出版社 正版图书 可开发票
¥103.86定价:¥103.86
内部审计质量评估团体标准及操作指引 中国内部审计协会 9787511934048 中国时代经济出版社 正版图书 可开发票
¥53.70定价:¥53.70
内部审计项目质量管理指南 企业内部审计实务丛书 内审质量管理宝典 一本再手提升内审质量管理不愁 【店长推荐 正版图书 请放心下单,本店商品均可开票】
¥95.96定价:¥95.96
内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 9787561825693 天津大学出版社【达额立减】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
本书是“二十一世纪教育审计规范与管理丛书”之一。它坚持“适应现代内部审计理论的要求,适应教育审计工作的实际需要,适应当前审计人员理论素养和水平”的思路,遵循“从教育审计工作的现状出发,从重要的、常规性的项目审计入手,探索规范、适用的内部审计实务操作流程,以实现有效的内部控制,提高审计质量,防范审计风险”的研究路线,采取高教与普教、审计与会计、实务工作者与大学专业教师共同参与课题研究的方法。在研究和编写过程中我们吸纳了国内外先进的审计理念和方法,尽可能做到理论与实际相结合、科学性与可操作性相结合,着力提高广大教育审计工作者的规范化水平和实际操作能力,提高教育审计工作的效率和质量。 本书从财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计、建设工程全过程审计和内部控制
¥45.00定价:¥91.00 (4.95折)
内部审计规范精要与案例分析 中天恒理财系列图书 李三喜 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和理解。
¥11.67定价:¥62.07 (1.89折)
内部审计管理 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计管理》不仅阐明了内部审计工作是什么,而且探究了为什么,既有实践劋作指导,又有理性思考。首先,明确了内部审计的五大流程和具体的工作内容,介绍了内部审计的技术方法,探讨了内部审计的各种管理方法。其次,详细研究了审计心理、审计情商和审计心理博弈,提出了审计心理博弈的基本策略和技巧方法,以及如何做好被审计人员和审计人员自身的心态管理。再次,从审计需求出发,系统阐述了内部审计、舞弊审计、经济效益审计、风险管理审计、经济责任审计和审计调查等应用领域的具体审计内容、基本程序和基本方法。此外,还详细研究了我国农村集体经济审计,提出第四审计模式。《内部审计管理》适合高校审计专业师生、审计从业人员、企业管理人员等对内部审计感兴趣的人员阅读。
¥34.34定价:¥132.63 (2.59折)
内部审计管理 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
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内部审计 让虚假数字无处藏身 陈金翠 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
全书共包括9部分内容,分别为 内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理的内部审计、人力资源管理的内部审计。
¥13.08定价:¥69.24 (1.89折)
内部审计管理 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《内部审计管理》不仅阐明了内部审计工作是什么,而且探究了为什么,既有实践劋作指导,又有理性思考。首先,明确了内部审计的五大流程和具体的工作内容,介绍了内部审计的技术方法,探讨了内部审计的各种管理方法。其次,详细研究了审计心理、审计情商和审计心理博弈,提出了审计心理博弈的基本策略和技巧方法,以及如何做好被审计人员和审计人员自身的心态管理。再次,从审计需求出发,系统阐述了内部审计、舞弊审计、经济效益审计、风险管理审计、经济责任审计和审计调查等应用领域的具体审计内容、基本程序和基本方法。此外,还详细研究了我国农村集体经济审计,提出第四审计模式。《内部审计管理》适合高校审计专业师生、审计从业人员、企业管理人员等对内部审计感兴趣的人员阅读。
¥35.38定价:¥134.04 (2.64折)
内部审计工作法 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
审计观念 热爱内部审计的0个理由、内部审计的0大价值发现。审计环境 营造良好审计环境的0大战略投资。审计计划 3套问计求策的风险调查模板、4级登高目标的实劋方案,让计划接地气。借势借力借东风 挖掘外界资源的0个途径,让审计实践事半功倍。审计制度 提纲挈领管制度的7个方法,审计部门日常高效化管理的5个实践。望闻问切 40套通晓“望闻问切”的处方,让内审工作信手拈来,水到渠成。舞弊审计 为舞弊亮出360°照妖镜,让舞弊可识别、可举报、可防治的秘籍。大数据审计 一张管理的“作战地图”,一部“挖金宝典”的管理手册,8大视角诠释IT审计的独特想法。审计报告 写好审计报告6大诀窍,提供轻松搞定审计报告的0个捷径。审计沟通 有效审计沟通的7个诀窍,实现沟通的4个功能。审计营销 内部审计6P营销策略、0个*佳实践使新型审计成为热门。年终
¥19.72定价:¥88.83 (2.22折)
内部审计思维与沟通 发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 袁小勇;林云忠 人民邮电出版社
¥50.90定价:¥89.80 (5.67折)
内部审计(4版)宝庆9787565450051 东北财经大学出版社有限责任公司人天图书专营店 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
¥31.95定价:¥45.00 (7.1折)
内部审计工作法 9787111558453 机械工业出版社 谭丽丽 罗志国 正版图书,收到货可开电子发票。划线价为图书市场价格。商品图片仅供参考,以实物为准。(书名没写全多少册的均为单本价格)
武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
¥39.44定价:¥68.00 (5.8折)
内部审计职业教育系列丛书-内部经济责任审计 正版图书,下单速发,可开发票
《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,将理论与实务相结合,对我国内部经济责任审计进行了全面、系统的介绍全书共分七章,其中章至第四章侧重于对内部经济责任审计基本理论和方法的阐述 第五章至第七章从不同审计对象出发,对内部经济责任审计实务和具体劋作进行阐述《内部审计职业教育系列丛书 内部经济责任审计》充分体现了规范性、全面性、实用性的特点。
¥17.00定价:¥35.00 (4.86折)
¥60.00定价:¥88.00 (6.82折)
内部审计新纪元 风险管理控制及治理 苏淑美 陈锦烽 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书作者陈锦烽、苏淑美伉俪二人分别是内部稽核协会的理事和秘书长。在内部审计越来越受重视的,新的内部审计理论及观念也在不断推陈出新。有鉴于此,二人倾注多年心力将内部审计的理论与实务及其新发展加以汇编整理,详细地论述了风险与的关系、内部审计执行、营运及项目效率审计的实务细节。本书共十章。
¥15.50定价:¥80.16 (1.94折)
内部审计:公司免疫系统提升企业价值/德勤企业风险 正版图书,下单速发,可开发票
¥165.00定价:¥331.00 (4.99折)
内部审计情景案例:理解审计行为辨析审计决策刘红生人民邮电出版社9787115592125
李金华会 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 从主人公视角看内审情景,沉浸行分析与决策 对于内部审计这种实践较强的工作而言,只有身处内审情境之中,才能更好地透过内审情景视角,剖析审计的行为与决策。本书提供18个完整的内部审计案例,让你作为内部审计主人公沉浸式体验他的决策过程与思考,在思考中不断加深对内部审计工作的理解。 通过审计讨论主题,从不同的角度审视内审的行为 被审计部门、内审工作者、上、监管部门,这些人员立场不同,但他们在内部审计的过程中承担了重要的角色,谁是谁非,难以定论,理解了他们的立场和想法能够让我们在内部审计工作中能做出更加正确的选择。本书针对每一个案例,提出了不同的讨论主题,我们可以看到不同角色的思考和观点,审视内审行为,辨析审计决策
¥59.50定价:¥79.80 (7.46折)
内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 刘红生;袁小勇 人民邮电出版社 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
¥60.90定价:¥122.80 (4.96折)
内部审计—公司免疫,提升企业价值 正版图书,下单速发,可开发票
《内部审计:公司免疫系统,提升企业价值》是德勤企业丛书的第五辑,主要涉及内部审计方面的前沿话题。内容有建立导向的、与世界的能源企业相适应的内部审计体系;内部审计的转型及发展;善用工具,强化战略分析,提升稽核效能;内部审计为企业创造价值防治于行医问诊间;如何做好银行业IT审计;内部审计的定位独立与增值的均衡;内部审计信息化体系简介;反贿赂和腐败;导向稽核体制的建立;自动化演变如何停止担忧并憧憬制造业的未来;关于美国冲突矿产披露制度的供应链调查实务;保险业管理小故事渠道“默契”;企业内部控制实务固定资产管理,等等。可为企业的内部审计提供理论基础和佳实践。 《内部审计:公司免疫系统,提升企业价值》适合企业管理人员、内部审计人员,以及相关研究者参考阅读。
¥169.00定价:¥339.00 (4.99折)
内部审计业务纲要[英]皮克特 著;孙庆红 译经济科学出版社9787505859647 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
本书由世界撒谎能够权威和重要的内审职业组织和教育机构国际内部审计师协会(IIA)组织有关专家编写,是该协会向全球100多个国家或地区的会员和学员使用的一本基础性专业指导书。全书依托国际内部审计师协会颁发的新审计准则和相关实务,系统而简明地分析和讲解了内部审计工作所面临的新形势和新环境、相应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法等一系列与内审有关的根本性问题。本书是内部审计新手走上工作岗位的第一本书,也是经验丰富的内部审计师与时俱进而的案头宝典。
¥16.70定价:¥136.40 (1.23折)
内部审计质量控制与操作规程【正版书籍】 【正品保证,进入店铺更多优惠!】
¥54.53定价:¥287.06 (1.9折)
浙江工商大学王宝庆教授新作《内部审计管理》,以先进的内部审计理论为指导,紧密结合《国际内部审计专业实务框架》,基于审计主体视角,充分运用管理学知识,从内部审计机构管理、内部审计活动管理和内部审计人员管理三个主要方面,全面系统地阐释了内部审计管理模式、管理程序与管理方法,并将之嵌入到内部审计流程之中,与审计技术、审计内容和审计实务紧密结合,突出了内部审计管理的柔性和适应性。
¥51.00定价:¥182.00 (2.81折)
内部审计文书制作与范例 周庆西 周天 编著 中国时代经济【正版速发】 可开发票
¥64.90定价:¥65.00 (9.99折)
内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 9787115587886
¥77.00定价:¥89.80 (8.58折)
内部审计规范精要与案例分析 中天恒理财系列图书 【正版图书】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其劋作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。为了帮助广大内部审计人员学习的理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习的和理解。
¥7.05定价:¥45.73 (1.55折)
【速发】【正版现货】内部审计人员法律法规:上下册 新时代审计人员常用法规丛书 无 中国时代经济出版社 978751193
¥125.28定价:¥145.00 (8.64折)
1.内容,理论实务并重。本书详细阐述了内部审计的基础知识和基本原理、内部审计的工作流程与技术方法,以及当前内部审计的热点实务。即有理论基础又有实务应用。 2.产教融合,讲解视角多元。本书作者括高校教师,括内部审计实务一线专家,多角度解读内部审计理论与实务精要。 3.好学好教,配套资源丰富。书中设置了引导案例、思考与探索、拓展资料等模块,激发读者学,加深理解。另外,本书还提供微、PPT课件、拓展案例等数字资源。
¥33.40定价:¥54.00 (6.19折)
内部审计—公司免疫系统,提升企业价值 德勤企业风险管理服务部 编 上海交通大学出版社 正版现货,可开发票
¥241.08定价:¥483.16 (4.99折)
内部审计工作法谭丽丽、罗志国 著机械工业出版社9787111558453 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
审计观念:热爱内部审计的10个理由、 内部审计的10大价值发现 。 审计环境:营造良好审计环境的10大战略投资。 审计计划:3套问计求策的风险调查模板、4级登高目标的实操方案,让计划接地气 。 借势借力借东风:挖掘外界资源的10个途径, 让审计实践事半功倍。 审计制度:提纲挈领管制度的7个方法,审计部门日常高效化管理的5个实践。 望闻问切:40套通晓“望闻问切”的处方,让内审工作信手拈来,水到渠成。 舞弊审计:为舞弊亮出360°照妖镜,让舞弊可识别、可举报、可防治的秘籍。 大数据审计:一张管理的“作战地图”,一部“挖金宝典”的管理手册,8大视角诠释IT审计的独特想法。 审计报告:写好审计报告6大诀窍, 提供轻松搞定审计报告的10个捷径。 审计沟通:有效审计沟通的7个诀窍,实现
¥21.30定价:¥146.90 (1.45折)
武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
¥26.14定价:¥132.28 (1.98折)
¥27.80定价:¥38.00 (7.32折)
内部审计项目质量管理指南 企业内部审计实务丛书 内审质量管理宝典 一本再手提升内审质量管理不愁【启智慧图书】
¥98.28定价:¥98.28
内部审计工作法,机械工业出版社【新华书店总店旗舰店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
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内部审计工作法 谭丽丽 等 经管、励志 审计 统计 审计 正版图书籍机械工业正版
¥42.10定价:¥68.00 (6.2折)
内部审计准则实务操作(上) 陈新环 李三喜 高雅 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
作者以长期在外部审计和内部审计领域从事理论研究和实践创新的专家、学者,他们以对审计事业高度负责的精神,从内部审计与外部审计的协调发展的角度,积极探索,开创性地推出《内部审计准则实务劋作》一书,旨在更好地指导广大内部审计人员学习的和领会《内部审计准则》。本书的出台,一定程度上打破了过去阻碍内部审计职业发展的关键点。
¥9.78定价:¥49.38 (1.99折)
内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 合规管理 内审理论实务 审计实务经验
¥60.30定价:¥80.00 (7.54折)
内部审计管理 王宝庆 著 立信会计出版社【正版书籍】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《内部审计管理》不仅阐明了内部审计工作是什么,而且探究了为什么,既有实践操作指导,又有理性思考。首先,明确了内部审计的五大流程和具体的工作内容,介绍了内部审计的技术方法,探讨了内部审计的各种管理方法。其次,详细研究了审计心理、审计情商和审计心理博弈,提出了审计心理博弈的基本策略和技巧方法,以及如何做好被审计人员和审计人员自身的心态管理。再次,从审计需求出发,系统阐述了内部控制审计、舞弊审计、经济效益审计、风险管理审计、经济责任审计和审计调查等应用领域的具体审计内容、基本程序和基本方法。此外,还详细研究了我国农村集体经济审计,提出第四审计模式。 《内部审计管理》适合高校审计专业师生、审计从业人员、企业管理人员等对内部审计感兴趣的人员阅读。
¥29.00定价:¥61.00 (4.76折)
内部审计质量控制与操作规程【正版图书】 正版书籍,满额减,电子发票
¥41.00定价:¥83.00 (4.94折)
内部审计理论与实务颖立信会计出版社9787542970961 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
1.时效:把国家审计署年发布的近期新内部审计相关规定融入教材。 2.规范:编写体例、行文、语言表述等方面严谨规范。 3.思政元素:每章融入思政元素,符合21年全国教育工作会议的精神。
¥35.70定价:¥56.00 (6.38折)
内部审计工作指南 穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理,人民邮电出版社【新华书店总店旗舰店】 新华正版全新 正规发票 多仓就近发货 85%城市次日送达!团购优惠咨询:13284178503
李金华会长作序推荐百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验解决内审实务问题诚意之作☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上述审计
¥72.76定价:¥146.52 (4.97折)
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内部审计培训及高等院校教材:建设项目审计 中国内部审计协会 编 中国时代经济出版社【放心购买】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
本教材深入浅出地介绍了建设项目审计的范围、程序以及技术方法等内容,依据项目建设程序,阐述了建设项目计划审计、造价审计、招标投标审计、财务审计以及建设项目投资效益审计等内容,并第一次将建设项目质量审计和管理审计的内容纳入其中。它融合了大量的审计案例,具有一定的理论深度和较强的实用价值。 教材内容丰富,层次分明,系统性强,起点较高,适合所有从事建设项目审计的工作人员和高等院校师生使用。
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内部审计管理 王宝庆 著 立信会计出版社 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
《内部审计管理》不仅阐明了内部审计工作是什么,而且探究了为什么,既有实践操作指导,又有理性思考。首先,明确了内部审计的五大流程和具体的工作内容,介绍了内部审计的技术方法,探讨了内部审计的各种管理方法。其次,详细研究了审计心理、审计情商和审计心理博弈,提出了审计心理博弈的基本策略和技巧方法,以及如何做好被审计人员和审计人员自身的心态管理。再次,从审计需求出发,系统阐述了内部控制审计、舞弊审计、经济效益审计、风险管理审计、经济责任审计和审计调查等应用领域的具体审计内容、基本程序和基本方法。此外,还详细研究了我国农村集体经济审计,提出第四审计模式。 《内部审计管理》适合高校审计专业师生、审计从业人员、企业管理人员等对内部审计感兴趣的人员阅读。
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内部审计工作指南 穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 郭长水 纪新伟 主编 经济统计审计正版书籍 【锦园文化 正版 可开票 如需请联系在线客服
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内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 中国财政经济出版社 9787522331515
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内部审计—公司免疫系统,提升企业价值 正版图书,下单速发,可开发票
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