¥58.50定价:¥65.00 (9折)
内部审计业务知识 邱银河 编 统计 审计经管、励志 正版图书籍 中国财政经济出版社【锦园图书】 支持发票 如需请联系在线客服
¥63.44定价:¥63.44
内部审计业务知识 邱银河 国际注册内部审计师CIA考试应试指南 正版可开发票 请联系在线当当客服
¥83.43定价:¥83.43
【正版现货】内部审计业务知识 邱银河 国际注册内部审计师CIA考试应试指南【尚苑 正版】 正版书籍 七天无理由退换货【让您无忧购物】
¥97.30定价:¥97.30
¥58.50定价:¥65.00 (9折)
¥58.50定价:¥65.00 (9折)
¥58.50定价:¥65.00 (9折)
¥58.50定价:¥65.00 (9折)
¥59.67定价:¥65.00 (9.18折)
【正版】内部审计业务知识 邱银河 注册内部审计师CIA考试应试指南
¥59.67定价:¥65.00 (9.18折)
现货 2022注册内部审计师CIA考试应试指南 内部审计业务知识 邱银河 9787522312484 中国财政经济出版社
¥52.00定价:¥65.00 (8折)
【正版图书】备考2024年国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计业务知识 中国财政经济出版社 中审网CIA考试 正版图书 可开发票
¥90.06定价:¥90.06
备考2024年国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计业务知识 中国财政经济出版社 中审网CIA考试教材辅导书C
¥88.48定价:¥88.48
备考2023年国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计业务知识 中国财政 中审网CIA考试教材辅导书CIA考试指
¥83.85定价:¥83.85
国际注册审计师2024备考 注册内部审计师CIA考试教材 应试指南 内部审计业务知识 中国财政经济出版社2020中审网C
¥52.00定价:¥105.00 (4.96折)
备考2024年注册内部审计师CIA考试应试指南 内部审计知识要素(1)+内部审计实务(2)+内部审计业务知识(3)全套F
¥168.00定价:¥168.00
2024年备考国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南内部审计业务知识中国财政经济出版社2023中审网CIA考试教材辅导
¥61.90定价:¥61.90
现货 2022年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计要素、内部审计实务、内部审计业务知识 套装三册 中审网校C
¥138.00定价:¥175.00 (7.89折)
备考2024年国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计业务知识 中国财政经济出版社 中审网CIA考试教材辅导书C 本店支持开发票 请联系客服开取
¥90.28定价:¥90.28
【正版 可优惠】赠题库2022年国际注册内部审计师CIA考试应试指南 内部审计要素+内部审计实务+内部审计业务知识 全3 正版新书可提供电子发票zj
¥173.00定价:¥180.00 (9.62折)
国际注册内部审计师2024备考 CIA考试教材资料 中审网校应试指南123内部审计要素实务业务知识精要解读红皮书题库财政
¥42.00定价:¥234.00 (1.8折)
国际注册内部审计师2024备考 CIA考试教材资料 中审网校应试指南123内部审计要素实务业务知识精要解读红皮书题库财政
¥168.00定价:¥234.00 (7.18折)
【正版】审计署关于内部审计工作的规定图解 审计业务知识图解丛书【锦园图书】 支持发票 如需请联系在线客服
¥39.80定价:¥39.80
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书 《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥84.00定价:¥256.00 (3.29折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书 《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编写【售后无忧】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥69.60定价:¥140.20 (4.97折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书 《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥58.00定价:¥204.00 (2.85折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书【放心购买】 线上线下同步销售,请咨询客服查询库存后下单,避免纠纷。
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥40.50定价:¥91.00 (4.46折)
审计署关于内部审计工作的规定图解 审计业务知识图解丛 【正版保证】 全新正版,提供发票,量大优惠,如有需联系在线客服
¥26.90定价:¥28.00 (9.61折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书 《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编写【正版书籍】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥56.14定价:¥200.28 (2.81折)
¥24.20定价:¥28.00 (8.65折)
【正版现货】审计署关于内部审计工作的规定图解 审计业务知识图解丛书
¥23.70定价:¥28.00 (8.47折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编写 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥67.90定价:¥249.40 (2.73折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编写 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥68.40定价:¥207.30 (3.3折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书 《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编写 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥63.00定价:¥126.00 (5折)
《审计署关于内部审计工作的规定》图解/审计业务知识图解丛书 《<审计署关于内部审计工作的规定>图解》编写【售后无忧】 【速开发票,优质售后,支持7天无理由退换】
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号令)自2003年发布实施以来,为我国内部审计工作的开展提供了有力的制度支撑。但随着我国经济社会的快速发展,内部审计的内外部环境发生了很大变化,新的时代对审计监督工作提出了新的、更高的要求,为进一步加强和规范依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,充分发挥内部审计作用,审计署组织对4号令进行了修订。2018年1月12日,审计署党组书记、审计长胡泽君签署中华人民共和国审计署令第11号,公布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,自2018年3月1日起施行。《审计署关于内部审计工作的规定》图解一书以图解的形式对审计署第11号令进行了解读,从新规解读、新老对比的角度对新《规定》进行理解剖析。
¥69.60定价:¥140.20 (4.97折)
【(共5册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+框架+解读 】 国际注册内部审计师CI 正版图书 可开发票
¥331.48定价:¥331.48
【(共3册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识) 】 国际注册内部审计师CIA教材cia 正版图书 可开发票
¥266.55定价:¥266.55
【(共3册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识) 】 国际注册内部审计师CIA教材cia 【本店支持开发票 如需帮助请联系客服】
¥265.75定价:¥265.75
【(共4册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+精要解读 】 国际注册内部审计师CIA 正版图书 可开发票
¥319.40定价:¥319.40
【(共5册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+框架+解读 】 国际注册内部审计师CI 【本店支持开发票 如需帮助请联系客服】
¥330.68定价:¥330.68
【(共4册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+精要解读 】 国际注册内部审计师CIA 【本店支持开发票 如需帮助请联系客服】
¥318.60定价:¥318.60
【(共5册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+框架+解读 】 国际注册内部审计师CI 本店支持开发票 请联系客服索取
¥333.64定价:¥333.64
【(共4册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+精要解读 】 国际注册内部审计师CIA 本店支持开发票 请联系客服索取
¥321.40定价:¥321.40
正版新书 国际注册内部审计师CIA考试应试指南123内部审计要素+实务+业务知识 全3本 CIA考试辅导用书 中审网校【
¥180.34定价:¥180.34
【(共4册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+精要解读 】 国际注册内部审计师CIA 正版书籍 七天无理由退换货【让您无忧购物】
¥320.30定价:¥320.30
【(共4册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+精要解读 】 国际注册内部审计师CIA
¥320.70定价:¥320.70
【(共5册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+框架+解读 】 国际注册内部审计师CI 正版书籍 七天无理由退换货【让您无忧购物】
¥332.46定价:¥332.46
【(共3册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识) 】 国际注册内部审计师CIA教材cia
¥267.15定价:¥267.15
【(共3册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识) 】 国际注册内部审计师CIA教材cia 正版书籍 七天无理由退换货【让您无忧购物】
¥267.10定价:¥267.10
【(共3册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识) 】 国际注册内部审计师CIA教材cia 本店支持开发票 请联系客服索取
¥267.85定价:¥267.85
【认准正版 量大优惠】备考2023年国际注册内部审计师CIA考试应试指南123内部审计要素+实务+业务知识+红皮书 中审 正版新书 正规电子发票 联系客服领取
¥228.00定价:¥228.55 (9.98折)
国际注册内部审计师CIA教材 中审网校cia考试教材 内部审计要素/实务/业务知识 国际内部审计专业实务框架/精要解读
¥334.54定价:¥334.54
国际注册内部审计师CIA教材 中审网校cia考试教材 内部审计要素/实务/业务知识 国际内部审计专业实务框架/精要解读
¥275.00定价:¥275.00
国际注册内部审计师CIA教材考试资料中审网校应试指南123内部审计要素实务业务知识精要解读题库中国财政经济出版社【馨怡图
¥308.80定价:¥308.80
国际注册内部审计师CIA教材考试资料中审网校应试指南123内部审计要素实务业务知识精要解读题库中国财政经济出版社【正版书
¥356.00定价:¥356.00
【正版图书】【(共5册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+框架+解读 】 国际注册内 正版图书 可开发票
¥332.26定价:¥332.26
【正版图书】【(共3册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识) 】 国际注册内部审计师CI 正版图书 可开发票
¥266.90定价:¥266.90
【正版图书】【(共4册)国际注册内部审计师CIA考试应试指南(内部审计要素+实务+业务知识)+精要解读 】 国际注册内部 正版图书 可开发票
¥320.10定价:¥320.10
【(共2册)国际内部审计专业实务框架+精要解读 】 国际注册内部审计师CIA教材 中审网校cia考试教材 内部审计要素/ 【本店支持开发票 如需帮助请联系客服】
¥114.75定价:¥114.75
备考2024年国际注册内部审计师CIA考试应试指南1-3 内部审计知识要素+内部审计实务+业务知识 全3本 CIA考试指 【本店支持开发票 如需帮助请联系客服】
¥213.70定价:¥213.70