企业内部控制与风险管理研究段景田 著中国农业出版社9787109202290 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
《企业内部控制与风险管理研究》共分上、下两篇,上篇为企业内部控制篇,主要从企业建立内部控制原则,抓好内部控制方法,分析从整体上如何建立职务分工控制、授权批准控制、会计系统控制、财产保全控制、内部审计控制、人力资源控制、合同协议控制、信息系统控制、内部预算控制、内部评价控制等,阐述从业务层面上如何抓好货币资金内部控制、固定资产内部控制、存货内部控制、成本费用内部控制、销售内部控制、工程项目内部控制、投资项目内部控制、筹资项目内部控制、担保内部控制等问题。下篇为企业风险管理篇,指出要从企业风险管理方法、风险识别、风险衡量、风险评价、风险管理决策、风险防范等方面加强风险管理,并解决如何建立财务危机预警系统和重整挽救危困企业等问题。
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风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究赵肖瑞东北财经大学出版社9787565454356 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 各大院校会计、审计、财务、资产评估和企业管理及相关专业学生、教师和科研工作者学习和研究内部控制的参考资料。
本书强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标; 本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。
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煤炭企业全面风险管理与内部控制研究 王蔚 著 山西经济出版社 【速开发票,此书为单本而非一套,支持7天无理由退换】
本书剖析了煤炭企业风险管理和内部控制现状,提出存在的主要问题,通过引入全面风险管理下的内部控制理念,应用于煤炭企业内部控制模式构建等内容。使全面风险管理和内部控制管理能够在煤炭企业中实际开展并加以推广。
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企业内部控制与风险管理/中国财政科学研究院会计学硕士研究生·MPAcc·MAud系列教材徐玉德、孙永尧 著经济 正版旧书,保证质量,此书为单本而非一套,电子发票!
《企业内部控制与风险管理/中国财政科学研究院会计学硕士研究生·MPAcc·MAud系列教材》以我国财政部2010年以来公布的关于企业内部控制的应用指引与解释为依据,结合COSO的内部控制整合框架、企业风险管理框架,从单位层面与业务层面对内部控制框架内容、设计及其评价、风险管理及其效果评价进行了系统完整详细的阐述,特别强调了流程设计与流程控制在风险管控中的作用,有助于读者尤其是学生们更好地理解和关注内部控制与风险管理的重点与难点所在。 《企业内部控制与风险管理/中国财政科学研究院会计学硕士研究生·MPAcc·MAud系列教材》通过流程图和表格形式,结合大量鲜明案例,深入浅出地介绍了企业内部控制设计要点、内部业务流程的管理和优化、内部控制评价等实务,清晰透彻地说明了公司层面与业务层面内部控制的流程设计、关键风险
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