本书主要介绍了企业三项控制理论与实践,并得到了大量的实践验证。本书首先介绍三项控制的概念及相关理论,然后介绍了提高三项控制执行力的实践经验,*后介绍了三项控制在不同场景中的应用。 本书的实践性、应用性强,适合管理工程、企业管理者阅读。
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企业三项控制实务(第2版培训自查宝典)/丁顺昌/浙江大学出版社
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企业内部控制实务 盛立军,宣胜瑾主编 北京理工大学出版社有限责任公司 【新华书店全新书籍】 新华书店,电子发票,多仓就近发货
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现代企业内部控制实务-(第三版)高立法经济管理出版社9787509649459
高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务(第3版)/企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制、企业社会责任的内部控制等内容。
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 2024年新版内部审计书籍,严格依据《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》编写,管理者、财务人员、业务主管案书
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案
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企业会计准则重点、难点讲解与 企业内部控制案例分析及操作实务
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企业内部控制原理与操作实务 9787121354816 正版图书,收到货可开电子发票。划线价为图书市场价格。商品图片仅供参考,以实物为准。(书名没写全多少册的均为单本价格)
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企业内部控制实务 第二版 第2版 张远录 张海梅 著 高等教育出版社 9787040610505
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企业内部控制实务 林溪发 中国税务出版社F 9787567814998
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企业内部控制实务 第二版第2版 张远录 张海梅 高等教育出版社
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《企业内部实务》是根据《企业内部基本规范》和《企业内部应用指引》。参照国际标准化组织(ISO)发布的ISO3000 2009标准《风险管理——原则与指南》,密切结合企业的实际需要,着重论述了企业内部的理念、思路与方法,尤其突出了现代企业内部的内容及具体方法和手段。《企业内部实务》针对当前企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等存在的主要风险,企业资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算等存在的主要风险,设计了切实可行的业务流程,明确了关键点,进行了风险描述,提供了具体措施、工具及管理制度(标准)等,为企业实施内部提供了切实可行的完整方案。通过《企业内部实务》的学习的实践,将推动企业加强与规范内部,提高企业经营管理水平和风险防范能力
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《企业内部控制实务》是根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》。参照标准化组织(ISO)发布的ISO31000:2009标准《管理原则与指南》,密切结合企业的实际需要,着重论述了企业内部控制的理念、思路与方法,尤其突出了现代企业内部控制的内容及具体控制方法和手段。 《企业内部控制实务》针对当前企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等存在的主要,企业资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算等存在的主要,设计了切实可行的业务流程,明确了关键控制点,进行了描述,提供了具体控制措施、工具及管理制度(标准)等,为企业实施内部控制提供了切实可行的完整方案。 通过《企业内部控制实务》的学习实践,将推动企业加强与规范内部控制,提高企业
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