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《内部控制案例研究》将系统介绍典型行业中优秀公司的内部控制特色和经验,总结近期社会关注度高的重大内部控制失败案例的教训,力求纵览中西,有比较鉴别,并深人专题,为我国企业加强内部控制建设提供经验参考和有益启示。
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本书系统研究了西方和我国注册会计师审计的重大案例、内部审计的成功范例、内部的失败案例,以及审计报告的开创性案例,对审计案例教学、注册会计师执业、内部审计和内部建设,以及审计行业监管有着重要的参考价值和借鉴意义。本书的研究范围涵盖注册会计师审计、内部审计、内部及其制度背景,通过一系列真实,典型而又深刻的案例,将理论与案例、历史与现实、西方与中国有机结合,为会计师事务所从事审计服务和企业加强内部审计、内部建设,提供了大量可资借鉴的经验教训。
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本书系统研究了西方和我国注册会计师审计的重大案例、内部审计的成功范例、内部控制的失败案例,以及审计报告的开创性案例,对审计案例教学、注册会计师执业、内部审计和内部控制建设,以及审计行业监管有着重要的参考价值和借鉴意义。 上海国家会计学院教授,博士生导师 毕马威华振会计师事务所前执行合伙人 谢荣 本书的研究范围涵盖注册会计师审计、内部审计、内部控制及其制度背景,通过一系列真实、典型而又深刻的案例,将理论与案例、历史与现实、西方与中国有机结合,为会计师事务所从事审计服务和企业加强内部审计、内部控制建设,提供了大量可资借鉴的经验教训。 上海财经大学会计学院教授、博士生导师 安永大华会计师事务所管理合伙人 汤云为 案例教学促动案例研究,案例研究提升案例教学。在案例教学和案例研究价
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